1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
1. Проводка по начислению НДФЛ делается документом "начисление зарплаты" последним числом месяца. Это ок? То есть у нас теперь бух. учет по НДФЛ не будет совпадать с "налоговым учетом", ибо мы становимся должны бджету НДФЛ только в момент выплаты сотруднику. Верно?
2. Не могу понять, какой документ теперь фиксирует оплату налогов?? Вероятно, если я пока использую платежки-уведомления, то в выписке банка нужно выбирать счет соответствующего налога, верно (автоматом в выписке ставится счет ЕНП, несмотря на то, что КБК и всё прочее в платежке заполнены НДФЛом)?
3. В документе "Начисление зарплаты", галка "Аванс", я правильно понимаю, что НДФЛ должен заполняться? Почему он не заполняется? Верно ли заполнить его вручную?
4. В документе "Начисление зарплаты", галка "Окончательный расчет", почему НДФЛ начисляется нарастающим итогом, задваивая сумму НДФЛ за январь?
5. В документе "ведомость в банк" на Аванс не заполняется НДФЛ. Вносим его вручную? Мы ведь его с каждой выплаты удерживаем, значит, он должен быть заполнен, верно?