×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    вот, сейчас залез конкретно посмотрел человека, у которого больничный открыт и тянется еще с апреля. (онкология, поэтому такой длительный).
    Три дня оплачено еще в апреле. май-июнь-июль соответственно никаких выходов нет и никаких выплат нет.
    1С ставит в этих месяцах часы по факту =0, а оплату ставит как ПВ-03=0. Никаких ОВ-04 и прочих кодов выплат типа СВ-18 и в помине нету. Только единственный код ПВ-03 =0
    отчеты за май-июнь-июль, естественно, уже сданы и приняты без замечаний.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    По небольшому размышлению, а так думаю, для больничных, которые больше месяца, код ПВ-03=0 подходит, потому что учреждение им вообще ничего не выплачивает, а выплачивает сторонняя организация, конкретно в данном случае - СФР.
    А для находящихся целый месяц в очередных отпусках можно попробовать вместо ПВ-03=0 поставить СЗ-01=0. Если пройдет проверку, то и хорошо.

    В любом случае применять в таких случаях ОВ-04 (и другие, типа ИВ-01 или СВ-18) попросту неуместно. Но это только мои домыслы, никаких разъясняющих документов и подметных писем на эту тему я тоже не нашел


    То есть
    - для длительных больничных (оплачиваемых ФСС) однозначно ПВ-03=0
    - для длительных отпусков либо ПВ-03=0, либо (если проходит проверка) лучше СЗ-01=0

    Попробуй.
    Последний раз редактировалось VLDMR; 17.08.2023 в 12:09.

  3. #33
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,016
    VLDMR, спасибо Вам
    хотя бы даже просто за поддержку.
    Дозвониться никуда - стало просто не реально. Пообъединили, поукрупнили.... фиг поймёшь теперь с кем вообще разговаривать!
    На сайтах остались номера только региональных управлений. Вчера с горем пополам дозвонился по одному из..... Ответили как-то грубо - узнав о том, что предприятие из района области, сказали дескать звоните в своё отделение. А кой хрен туды звонить, если своё отделение уже несколько лет вообще никакой отчётностью не занимаются - тех тёток с которыми когда-то общалси давно уже посократили....

    Пойду пробовать с нулями....
    А то как-то не очень красиво получается, если таких людёв вовсе пропускать надо было бы.

    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    отчеты за май-июнь-июль, естественно, уже сданы и приняты без замечаний.
    ну.... Если ПО-ПД пропустила, то кто ещё будет замечания делать. Что они там рассматривают эти циферки что ли? Эта часть отчёта вообще создана только лишь для того что бы бухгалтер не скучал.

    Расскажу тогда о результатах, если кому интересно будет
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  4. #34
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,016
    рассказываю - может кому действительно пригодится
    Людей пропускать никого не стал - указал всех.
    По тем у кого были отпуска и не было начислений отразил один вид выплаты ОВ-04 и сумму по ней 0,00.
    Всё прошло практически сразу. Протокол на удивление в течение 10 минут поступил! (в прошлом месяце больше недели ждал)

    Почему ОВ-04 ? вопреки предыдущему разговору с советовавшим ?
    Ну.... так было менее трудоёмко.
    А с другой стороны.... А какая собственно разница про какую выплату информацию отразить и указать что по этому виду начисления сумма 0,00 ?
    по своей сути мы каждому человеку можем каждый раз перечислять полный набор все возможных допустимых в справочнике видов, с указанием что по этому виду у него начислено 0,00 ! и только по начислению "оклад" ОВ-04 - его сумма.
    Ну а в этом месяце у меня и по ОВ-04 0,00 оказался - пусть радуваются.

    Так что..... данный совет не таким уж и напрасным был. И к нему прислушался, ну и отчасти своё привнёс

    Поразмышляв на последок перед тем как определиться как же сбагрить задачу - единственно с чем не совсем согласился

    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    В любом случае применять в таких случаях ОВ-04 (и другие, типа ИВ-01 или СВ-18) попросту неуместно. Но это только мои домыслы, никаких разъясняющих документов и подметных писем на эту тему я тоже не нашел
    сделал вывод, что разницы быть не должно про какой вид начисления укажу. - НОЛЬ же!

    Было ещё пара сотров , тоже целый месяц в отпуске. Но там начисление премии по СВ-17 было.
    В отчёте указал только эту строку с соответствующей цифрой. Никаких других строчек с другими начислениями даже не упоминал.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Почему ОВ-04 ? вопреки предыдущему разговору с советовавшим ?
    Ну.... так было менее трудоёмко.
    А с другой стороны.... А какая собственно разница про какую выплату информацию отразить и указать что по этому виду начисления сумма 0,00 ?
    разница огромадная
    коды окладов, в частности ОВ-04, прямо прописан в контрольных соотношениях.
    трогать без нужды коды, участвующие в контрольных соотношениях, вообще резона не вижу. Это так себе занятие. Завтра контрольные соотношения поменяют, дополнят, и вдруг что-то вылезет, а тут вы уже привыкли .. к плохому..
    Это раз.
    И два - сотрудник все-таки находится в отпуске, поэтому вид оплаты у него в этот период нахождения в отпуске - это оплата по-среднему, значит все-таки СЗ-01 по правильному, а никак не оклад.
    То есть оплата по среднему - более похож на правду, чем оплата по окладу. За этот период. За период нахождения в отпуске.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    Чувство перфекционизма во мне говорит, что СЗ-01 более правильно (правдоподобно), нежели ОВ-04.

    Но в принципе принимают наверно любой код, в том числе и с ПВ-03=0

    Вот такой вот странный отчет. Что хочешь, то и лепи. Примем всЁ!!!


    И таки да... компьютер, он такой, ограниченная железяка. В нем 2*2=3,9999999999999999999...
    и в контрольных соотношениях (где участвует ОВ-04) там пока что умножают на ноль. А вдруг начнут делить? Поэтому ну его подальше, этот ОВ-04 и контрольные соотношения по нему.
    Последний раз редактировалось VLDMR; 18.08.2023 в 19:20.

  7. #37
    Клерк Аватар для Danay
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    KIROV
    Сообщений
    529
    Бух. по зарплате ушла в отпуск, дала ценные указания по ЕФС-1. В программе 1с отчет заполняет зарплату за месяц только те суммы , которые относятся к этому месяцу ( допустим отпуск с 31 июля по 18 августа - в зарплату попадает только сумма начисленная за 31 июля). Бухгалтер сказала, что все суммы надо в отчете поправить как в расчетной ведомости, т.е. отпуск поправить с учетом начисления за август. Правильно ли это?

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    Цитата Сообщение от Danay Посмотреть сообщение
    Правильно ли это?
    А вы сами посмотрите порядок заполнения
    Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п "Об утверждении единой формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев...
    VI. Заполнение подраздела 1.3 подраздела 1 "Информация о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений" формы ЕФС-1
    цитата оттуда

    6.29. В графе 24 "Сумма" подраздела "Сведения о заработной плате" указывается размер выплаты (с двумя знаками после запятой), соответствующей коду, указанному в графе 23.
    В графе 24 отражаются фактические размеры выплат, начисленные работнику как в отчетном месяце, так и за предыдущие периоды.
    Корректировка данных производится в установленном порядке.
    Не допускается указание в графе 24 отрицательных значений, которые образовались в результате не отражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы заработной платы.
    начисленные В отчетном месяце, не ЗА отчетный месяц, а именно В этом месяце, и неважно, ЗА какой месяц.
    "В" и "ЗА" имеют разную смысловую нагрузку.

    PS: Хотя косноязычность наших законодателей убивает наповал.
    Одно только словосочетание "начисленные выплаты" показывает весь идиотизм этих.. из правления ПФ РФ, которые приняли это постановление.
    Любой расчетчик твердо знает, что есть "начисление зарплаты", а есть "выплата зарплаты", и это совершенно диаметрально противоположные действия.
    А вот "начисленная выплата" - это.. меня аж передергивает ... скудоумие ПФ РФ.

    Поэтому что они имели ввиду под "фактические размеры выплат, начисленные работнику в отчетном месяце" - трактуйте сами.

    Как по мне, так это ВСЕ начисления, сделанные В отчетном месяце. Неважно, ЗА июнь это, ЗА июль или ЗА август. Главное - начислили В июле.

  9. #39
    Клерк Аватар для Danay
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    KIROV
    Сообщений
    529
    В таком случае вопрос к программистам 1с - почему почти весь отчет приходится делать вручную и это каждый месяц! Необходимо править почти все: категории, уровни, суммы зарплаты, фактически отработанное время.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    Цитата Сообщение от Danay Посмотреть сообщение
    В таком случае вопрос к программистам 1с
    Не по адресу. Рядовые программисты, которые занимаются сопровождением программ на местах, отношения к разработке типовой конфигурации не имеют. Они, как и Вы, пользуют то, что предоставило ЗАО 1С. Могут дописать что-то, могут переделать что-то, но исходную конфигурацию они имеют ту же, что и Вы.

    Адресуйте вопрос разработчикам 1С. К примеру, написать письмо в техподдержку.

  11. #41
    Клерк Аватар для Danay
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    KIROV
    Сообщений
    529
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение

    Адресуйте вопрос разработчикам 1С. К примеру, написать письмо в техподдержку.
    мне интересно, это только у нас такая проблема с заполнением ЕФС? Мы архивы, заполняем форму для учреждений образования, все приходится править.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,121
    Не, ну большая часть сведений заполняется автоматически правильно. Но мои все равно все проверяют ибо.. доверия нет. Суммы проверяются легко, достаточно выпустить реестр и прокрыжить его с реестром по персонифицированным сведениям в налоговую, если итого не идет. А если итого идет, то зачем суммы каждого проверять.
    Факт отработанное время самопроверяется в ПФР ПОПД , там контрольные соотношения в пределах плюс-минус 20%. Если факт время будет очень сильно отличаться, то ПФР ПОПД выдаст предупреждение, а если не выдает, то и зачем его проверять, это время.
    ПКГ заполняется автоматом из справочника должностей.
    с ПКУ да.. тут проблемно..
    квалификации, равно как почетные звания, есть далеко не у каждого.

    Но в общем да, согласен с вами, у меня ни один бухгалтер не отправляет так, чтобы нажал кнопку и отправил и забыл. Полного идеального автоматизма нет.
    Все равно все контролируют/проверяют/при необходимости правят вручную.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •