Добрый день.
Начинаем работать с казахами, будем закупать у них товар (не казахский, европейский). У нас впервые импорт из ЕАЭС, помогите пожалуйста разобраться:
1. Принимаем на учет товар и до 20 числа следующего месяца уплачиваем НДС в свою налоговую.
2. В эти же сроки сдаем в налоговую заявление о ввозе товаров и декларацию по косвенным налогам и отправляем документы, подтверждающие ввоз.
3. После получения от налоговой подтверждения, мы должны отправить поставщику копии своего заявления и подтверждения, полученного от ИФНС.
4. В договоре с казахами надо ли прописать, что от них необходима копия таможенной декларации, заверенная печатью Комитета государственных доходов Минфина Республики Казахстан?
5. Что ещё необходимо от поставщика для подтверждения импорта из ЕАЭС?
6. Должны ли мы сдавать статформу при импорте?
7. Вычет НДС возможен в том квартале, когда будет получено подтверждение из налоговой об уплате НДС.
Спасибо!