×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларации при переходе на авансовые платежи из фактической прибыли

    Добрый день!

    Есть такая ситуация:
    ООО платит ежемесячные взносы в связи с превышением квартальной выручки в 15 млн.
    По итогам 3 квартала ООО получило большую прибыль, и, соответственно, большие авансовые платежи за октябрь, ноябрь и декабрь.
    Но точно известно, что в 4 квартале будет мало продаж, и может вообще получиться налог к уменьшению. У ООО банально нет на р/с столько денег на авансовые платежи.

    Хотим перейти с ноября на авансовые платежи из фактической прибыли.
    И вот что будет в таком случае с октябрем? Считается ли, что мы все равно должны уплатить авансовый платеж за октябрь?
    Прочитала, что раньше при переходе с начала года на платежи из фактической прибыли подавалась уточненка за 3 квартал, в которой убирались авансовые платежи, чтобы убрать обязательство уплачивать их в 1 квартале.
    Надо ли и нам подать уточненку за 3 квартал? Можно ли не платить октябрь? И если его платить надо, но не сделать этого, то какие будут последствия, учитывая, что в ноябре по расчету выйдет либо небольшая сумма к доплате, либо сумма к уменьшению?

    Заранее благодарна за любую помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хотим перейти с ноября на авансовые платежи из фактической прибыли.
    И вот что будет в таком случае с октябрем? Считается ли, что мы все равно должны уплатить авансовый платеж за октябрь?
    За октябрь должны, вы ведь с ноября переходите
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Надо ли и нам подать уточненку за 3 квартал?
    Не надо. Вам надо подать декларацию за 10 месяцев, в которую включить раздел 1.2 и по срокам ноябрь-декабрь, январь-март поставить нули (Письмо ФНС России от 19.04.2022 N СД-4-3/4747@)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    За октябрь должны, вы ведь с ноября переходите

    Не надо. Вам надо подать декларацию за 10 месяцев, в которую включить раздел 1.2 и по срокам ноябрь-декабрь, январь-март поставить нули (Письмо ФНС России от 19.04.2022 N СД-4-3/4747@)
    Звонила еще инспектору, сказали подать уточненку за 9 месяцев, где оставить аванс за октябрь, а все остальные убрать. Уплатить аванс за октябрь. И далее подавать с ноября ежемесячные отчеты и доплачивать прибыль по факту.

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,233
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Звонила еще инспектору
    Разговор записали?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сказали подать уточненку за 9 месяцев, где оставить аванс за октябрь, а все остальные убрать.
    Попробовать вы конечно, можете. Но декларация за 9 месяцев отражает ваши налоговые обязательства на 30.09, а на эту дату вы еще не перешли на другой порядок

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •