Завезли товар из ЕАЭС в августе. Заплатили НДС в налоговую до 20 сентября. Но отметка в заявлении о ввозе будет октябрьской датой. Возможно ли принять НДС к вычету 3 кварталом. Или отметка налоговой критична для возмещения НДС?
Завезли товар из ЕАЭС в августе. Заплатили НДС в налоговую до 20 сентября. Но отметка в заявлении о ввозе будет октябрьской датой. Возможно ли принять НДС к вычету 3 кварталом. Или отметка налоговой критична для возмещения НДС?
К вычету - кварталом "даты" подтверждения о ввозе налоговой.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)