×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как правильно высчитать пени при неоплате налога .

    УСНО доходы минус расходы.
    За 3 квартал получается огромный налог 15% из-за аванса-около 3 млн.
    В 4 кв. этот аванс полностью закроется расходами.
    Примерная сумма налога (1 % или 15 %) за 2022 год только 1,5 млн!!!
    Возникло желание не платить 3 млн за 3 кв. ,а где-то в конце декабря, когда уже будет понятна цифра налога за год заплатить реальный налог,тот который по итогам 2022 года.
    Непонятно только, как будет налоговая считать пени-срок уплаты за 3 кв. 25/10/22,а мы заплатим за 3 и 4 кв. 25/12/22. и не 3 млн,а около 1 млн.
    В какой момент перестают считать пени за 3 кв с суммы 3 млн. - 25/12/22 ?В момент оплаты?
    Но я заплачу в этот день не 3млн,а только 1 млн.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Пени по авансовому платежу рассчитывайте так же, как и по налогу за год (п. 3 ст. 58, п. п. 3, 4 ст. 75 НК РФ).

    Особенность только в том, что пени на авансовый платеж начисляют до наиболее ранней из дат (п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57):

    когда вы заплатили этот авансовый платеж;
    когда вы заплатили налог за год (если вы заплатили его раньше срока);
    когда наступил срок уплаты налога за год (если вы заплатили налог позже срока).

    Возможно, что по итогам года налог окажется меньше, чем сумма авансов, и тогда пени по ним нужно уменьшить (Письмо ФНС России от 13.01.2020 N СД-4-3/101@).

    Это относится и к ситуации, когда на УСН с объектом "доходы минус расходы" минимальный налог по итогам года получился меньше авансовых платежей (Письмо Минфина России от 30.10.2015 N 03-11-06/2/62714).

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,713
    Декларацию только подавайте впритык к сроку сдачи. Чтобы налоговая не успела содрать аванс за 9 месяцев, который будет в декларации.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Декларацию только подавайте впритык к сроку сдачи. Чтобы налоговая не успела содрать аванс за 9 месяцев, который будет в декларации.
    Спасибо большое всем!!!
    Правильно понимаю-плачу годовой налог 30/12/22 ,а деклу сдаю в конце марта?

  5. #5
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,177
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Правильно понимаю-плачу годовой налог 30/12/22 ,а деклу сдаю в конце марта?
    Без деклы это будет переплата, которую налоговая зачтёт как ей угодно, вы и знать не будете.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Без деклы это будет переплата, которую налоговая зачтёт как ей угодно, вы и знать не будете.
    Так есть уже оплата за 1,2 кв. Их же наложка не тронет до сдачи деклы.
    Я так же заплачу за 3 кв и за 4 отдельно 2 платежа.
    Они разве январь-февраль-март не будут в карточке числиться,пока я деклу не пришлю?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,713
    ак есть уже оплата за 1,2 кв. Их же наложка не тронет до сдачи деклы.
    Чего это не тронет? Эти платежи висят в переплате у налоговой. До даты сдачи декларации. И могут быть зачтены куда угодно.

  8. #8
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,177
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    До даты сдачи декларации.
    Точнее, до даты крайнего срока платежа.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •