Уважаемые клерки, если в акте от заказчика указано что работы проведены в марте, а дата составления и подписания акта и счет фактуры уже апрельская, когда нужно проводить вычет НДС и доход для прибыли?
Можно провести апрелем?
Время, место проведения работ/услуг в акте указываются обязательно и довольно подробно, тут все правильно.
Но сам акт и счф выписали уже во втором квартале. Это является нарушением?
Нужно просить заказчикам переделать?
Он у себя соответственно провел документ датой оформления, т.е. налоговым другим периодом.
Возможно, я ошибаюсь, но разве дата проведения документа не должна соответствовать налоговому периоду в котором понесены расходы (у заказчика я имею в виду).
Спасибо за помощь.