Сообщение от
Аноним
Уважаемые коллеги,очень прошу помощи.
В пятницу сдали декларацию по НДС.
Сегодня выяснилось что "Забыли" провести 2 реализации.Кроме того в одной из авансовых счетов-фактур,которую выставили, неверно указали номер.
Пытаемся сегодня сдать уточненку и недоимку уплатить, чтобы не было пени.
Сформировала декларацию указала № корректировки "1"
В разделе 8 сведения из книги покупок указываю , что сведения актуальны,так как ничего не изменилось.
В разделе 9 сведения из книги продаж, указываю сведения неактульны,так как изменился номер авансового счета фактуры.
А счета-фактуры на реализацию,которые не были проведены в декларации по НДС , у меня, почему то попадают не в дополнительный лист , а в раздел 9 книги продаж. Так не должно наверно быть?