×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Распределение 20 между 43 и 90

    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.105.14)

    В ООО есть производство собственных товаров, продажа купленных товаров и производство услуг.

    Работники и материалы между в 1С (да и на практике) не делятся. Т.е. часть одного и того же материала может пойти на производство, а часть на оказание работ. Также и работники могут часть времени производить товары, а часть выполнять работы.

    Все производственные расходы собираются на счете 20, а зачем 1С их списывают на счет 41 (учет готовых товаров ведется на нем, а не на 43, что можно делать для организаций малого бизнеса).

    Из-за этого себестоимость собственных товаров выглядит завышенной. Как можно часть расходов со счета 20 списывать на 90.02? Вполне подойдет вариант с ручным расчетом суммы, но так чтобы 1С потом не ругалась при закрытии месяца.

    Каким документом это можно сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,055
    Перефразирую вопрос: учёт затрат мы не ведём, но правильный результат нам нужен. Как его получить?
    Ответ, я думаю, очевиден. Никак.
    Материальные расходы, я надеюсь, вы разделить можете? Т.е. определить, что списывается на изготовление продукции, а что на выполнение работ? Если да, то рецепт может быть таким:
    1. Заводим две номенклатурные группы (как минимум): Продукция и Работы;
    2. Материалы списываем на 20 счёт с указанием той или иной НГ;
    3. Зарплату относим на 25 счёт.
    4. Выручку тоже отражаем по двум НГ;
    5. Базой распределения косвенных расходов устанавливаем материальные затраты, например. Или выручку.
    6. При закрытии месяца 25 распределится в дт 20 между двумя НГ, а потом 20 закроется на 41 и 90.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Перефразирую вопрос: учёт затрат мы не ведём, но правильный результат нам нужен. Как его получить?
    Нет, правильный не нужен.

    Если бы был нужен, было бы по другому.

    И все оказалось намного проще. 1С спокойно все делает через операции введенные вручную. И закрытие месяца после этого нормально проводится.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    53,145
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И все оказалось намного проще. 1С спокойно все делает через операции введенные вручную. И закрытие месяца после этого нормально проводится.
    Я бы назвала это наивным утверждением. Во-первых, через ручные операции не 1с всё делает, а вы. С равным успехом можно и в экселе учет вести, тоже всё сделаете.
    И при закрытии месяца чудеса могут начать выскакивать, как чертики из коробочки, в самые неожиданные периоды, потому что кроме видимых вам проводок где-то в недрах (регистрах) программа еще очень много всякого хранит)
    Что, кстати, вручную собрались делать, уж не зарплату ли начислять?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,055
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1С спокойно все делает через операции введенные вручную
    Тогда маленький полезный совет, хоть и не относящийся напрямую к вашему вопросу: НИКОГДА не делайте ручных проводок по счёту 19. Только документы. И на зарплату вам Январь уже намекнула.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •