Добрый день, посоветуйте, есть ли возможность урегулировать ситуацию:
при составлении декларации по НДС за 3 квартал 2021г. была учтена авансовая счф от контрагента (назовем его М), документ был выслан нам в виде скана по электронной почте менеджером М 15.10, мы декларацию отправили по СБИСу 21.10; а вечером в воскресенье 24.10 так же по СБИСу нам приходит тот же документ, с тем же номером НО уже от 01.11 (оплата аванса была 29.10 - срок выставления позволяет), далее выясняем, что бухгалтер М работает удаленно раз в неделю, контакты свои (кроме переписки в почте не дает), я написала ей "гневное" письмо о том, что так делать, в принципе, нельзя, позвонили бы заранее, нормально обьяснила - нашли бы вместе выход, она талдычит, что все по закону, все правильно, тот документ - ошибка.
В принципе, понятно, дама села ваять декларацию вечерком в воскресенье, сумма к уплате не понравилась - взяла дату у документа перенесла и нам вовремя отправила, получается, что нам нужно +40000 уплатить и пени впридачу, требование от ИФНС о несоответствии уже пришло, что делать - не знаю.