×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Yuliya_21
    Гость

    Счет-фактура на аванс при трехстороннем договоре

    Добрый день!
    Суть вопроса: заключен трехсторонний договор между
    - фирма А (заказчик и плательщик)
    -фирма B (подрядчик и основной исполнитель работ) - наша компания
    - фирма C (поставщик материалов для выполнения нами работ).
    По договору все оплаты производит фирма A (заказчик). Все компании на ОСН.
    "А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы. Позже "C" отгружают материалы нашей компании "В" и выписывают счет- фактуру на нас, в графе получателей указана наша компания.
    Вопрос:
    1. Компания "А" требует счет-фактуру на аванс от нас "В" на сумму перечисленного ими аванса на компанию "С". Должна ли наша компания "В" в момент перечисления 100 тыс. предоплаты от "А" к "С" выписать счет-фактуру на аванс? В этих расчетах мы задействованы не были.
    2. . Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы?

    Заранее благодарна!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,376
    Цитата Сообщение от Yuliya_21 Посмотреть сообщение
    "А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы.
    покупатель в данной сделке кто? А или В?
    И как расценивается этот аванс - как аванс от А в счет оплаты В за работы?

    Зря вы такое придумали, запутываете только себя же самих.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Yuliya_21
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    покупатель в данной сделке кто? А или В?
    И как расценивается этот аванс - как аванс от А в счет оплаты В за работы?

    Зря вы такое придумали, запутываете только себя же самих.
    Жанна, добрый вечер.
    По документам покупатели мы (В), фирма С будет отгружать материалы нам. Предоплату им внесла А.
    Согласна, что схема замудренная. Но у нас кто платит (А- наш заказчик), тот и выдумывает правила.
    Теперь А требует от нас В счет-фактуру на аванс, перечисленный в С.
    Выдавать ли им эту счет-фактуру? И как потом нам В принимать этот НДС к вычету (в момент когда закроем документально наши работы перед А или когда оприходуем материал от С)?
    Хотела бы всего это избежать, но не понимаю как обосновать законодательно.
    Спасибо.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,376
    Цитата Сообщение от Yuliya_21 Посмотреть сообщение
    покупатели мы (В), фирма С будет отгружать материалы нам
    значит, С должна выдать сч/ф. на аванс вам.
    Далее эта оплата будет учтена при расчетах А с вами за выполненные работы?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,049
    Нормальная схема, многие так работают.
    Когда А перечислил С (за В) аванс на поставку материалов, то у В получается:
    1. Аванс, перечисленный С за материалы (Д60 К76)
    2. Аванс, полученный от А за выполненные работы (Д76 К62).
    Вот от этого дальше и ведем учет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •