Добрый день! У меня в ОСВ за 9 месяцев имеются обороты и по Дт и по Кт 90.3. Это ошибка?
Добрый день! У меня в ОСВ за 9 месяцев имеются обороты и по Дт и по Кт 90.3. Это ошибка?
Аноним, это не ошибка)) это сумма НДС от реализации. Счет 90 ведется по субсбчетам (ежемесячно) с отражением сумм (реализация, затраты, НДС) по итогам года счет "обнуляется? сальдо доходов (расходов) переносится на сч.99, затем на сч.84
Татьяна-Васильевна, Oksana_Sutormina, откуда правильны и должны быть обороты по кредиту 90.3 в середине года?
Проводка 90.3 - 68.2. Это оборот по дебету, по кредиту в общем случае только при реформации 31.12
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)