×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144

    НДС НА. Путаница в платежах ИП

    Добрый день.
    ИП - налоговый агент по НДС ( аренда муниципального имущ) в 3 кв-ле ИП оплатил сумму аренды вместе с суммой НДС ( т.е. больше необходимой). Сделал сверку платежей с арендодателем, выявили переплату и договорились, что в 4 кв-ле ИП заплатит аренду меньше, на сумму переплаты.
    Как указать в декларации НДС 3 кв-л, в СФ - суммы, которые фактически уплачены и исчислить с них налог или указать суммы, указанные в договоре и НДС с них?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,713
    ИМХО, переплата не показывается в декларации за 3 квартал

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ИМХО, переплата не показывается в декларации за 3 квартал
    Спасибо за оперативный ответ. Т.е. сейчас в декларации за 3 кв-л показываю суммы без переплаты. А в 4 кв-ле оплата аренды будет меньше (на сумму переплаты), тогда туда мне добавить переплату в 3 кв-ле? я правильно поняла?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •