Добрый день.
ИП - налоговый агент по НДС ( аренда муниципального имущ) в 3 кв-ле ИП оплатил сумму аренды вместе с суммой НДС ( т.е. больше необходимой). Сделал сверку платежей с арендодателем, выявили переплату и договорились, что в 4 кв-ле ИП заплатит аренду меньше, на сумму переплаты.
Как указать в декларации НДС 3 кв-л, в СФ - суммы, которые фактически уплачены и исчислить с них налог или указать суммы, указанные в договоре и НДС с них?