Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться как правильно провести цикл сделки с предоплатой заказчика по бухгалтерии(не считая налоги).
Получена предоплата от клиента на р/сч: Дт51 Кт62.02
Предоплата поставщику за материалы с р/сч Дт60.02 Кт51
Поступили материалы от Поставщика Дт10.01 Кт60.01
Зачет предоплаты Поставщику Дт60.01 Кт60.02
Материалы переданы в производство Дт20.01 Кт10.01
Начислена заработная плата производственных рабочих Дт20.01 Кт70
Выплачена ЗП производств. рабочих Дт70 Кт51
Выпуск продукции по фактической себестоимости Дт43 Кт20.01
Дальше ступор. Помогите пожалуйста
Как дальше отразить выполненные обязательства по 50% предоплате у меня и возникшие обязательства о доплате оставшихся 50% у клиента и как отразить отгрузку и списание себестоимости продукции, с перемещением на счет 99 «Прибыли и убытки» или 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»