×
×
+ Ответить в теме
Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 793
  1. #121
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня вопрос про займы: ООО получает займ налом от стороннего физ.лица.
    В договоре не обозначено, что он ИП? Заем процентный?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В 1С контрагента заводить ИП ФИО или просто ФИО (причем, как ИП с ним уже совершались сделки)
    Я бы не заводила нового контрагента, это одно и то же лицо, даже если по договору займа он не обозначен как ИП. Отдельный договор, разумеется, только
    Последний раз редактировалось Январь; 26.03.2022 в 22:05.

  2. #122
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В договоре не обозначено, что он ИП? Заем процентный?


    Я бы не заводила нового контрагента, это одно и то же лицо, даже если по договору займа он не обозначен как ИП. Отдельный договор, разумеется, только
    договор только в процессе составления). Заем процентный (поняла Вашу мысль: если физик - то 13% заплатит с процентов, если ИП (он доходы) - то 6%. Верно?).
    Просто у ИП отсутствуют средства - как он их источник должен тогда оформить?

  3. #123
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ООО получает займ налом от стороннего физ.лица. У данного физ.лица есть ИП.
    я бы исходила от суммы займа, с ИП лимит 100 тыс., с физиком лимита нет.
    И не забудьте, нал надо сдать в банк, прежде чем пользоваться.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #124
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Заем процентный (поняла Вашу мысль: если физик - то 13% заплатит с процентов, если ИП (он доходы) - то 6%. Верно?).
    Да, и физик не сам платит, а вы удерживаете.
    Но к ИП в любом случае могут быть вопросы, как выдача займа у него относится к предпринимательской деятельности

  5. #125
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у ИП отсутствуют средства - как он их источник должен тогда оформить?
    все деньги ИП - его собственные, он не обязан где-то указывать источник. Ну если, конечно, эти деньги не ворованные и не взятка ))
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #126
    Аноним
    Гость
    Всем спасибо за столь поздний консилиум!)). Сумма больше 100 т.р., срок мизерный, проценты - копейки. Решила все-таки на физика оформить. Возвращаемся теперь к первому вопросу: заводить в 1С нового контрагента ФИО без ИП, или оставить ИП, как сказала Январь?

  7. #127
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Я всё равно за то, чтобы не плодить "дубли"

  8. #128
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Я всё равно за то, чтобы не плодить "дубли"
    спасибо)

  9. #129
    Аноним
    Гость

    пустой акт сверки

    Добрый день! В чем может быть дело: формирую акт сверки с контрагентом (выдача займа) - он не захватывает платежи (ни выдачу, ни возврат). Период верный, договор выбираю, потом без договора пробую.

  10. #130
    Аноним
    Гость
    я поняла: в настройках сверки не было счета 58.03. добавила, все заполнилось.

  11. #131
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос про займы: я начисляю проценты по выданному займу через "операции вручную", после чего при формировании акта сверки данные операции в нем указаны как "Продажа..." Это правильно?

  12. #132
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    при формировании акта сверки данные операции в нем указаны как "Продажа..." Это правильно?
    ну если разработчики других слов не знают, то и программа не знает.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #133
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну если разработчики других слов не знают, то и программа не знает.
    Спасибо, Жанна). То есть менять ничего не нужно, так и должно быть?)

  14. #134
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    То есть менять ничего не нужно, так и должно быть?)
    ну в разных конфигурациях, возможно, по-разному бывает... У меня в бухии всё "продажами" называет, иногда "операциями"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #135
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    ну в разных конфигурациях, возможно, по-разному бывает... У меня в бухии всё "продажами" называет, иногда "операциями"
    ну значит и у нас так)). Спасибо!

  16. #136
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Что-то я опять запуталась... Выплату банком процентов на остаток по р/с я оформляла просто через выписки (что это прочие доходы, счета учета и т.п.). Но, оказывается, нужно еще начисленные проценты оформлять проводками через операции вручную. Или так делать, только когда мы начисляем проценты к уплате кредитору?
    Если всегда нужно делать проводки вручную, можно ли за 2021 год их создать через сторно в этому году? и можно ли все одной операцией сделать или нужно на каждое начисление создавать операцию сторно - тогда какими датами оформлять?

  17. #137
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Начисление процентов надо делать отдельной проводкой, если вам положены проценты, например, 31.03, а выплатил вам их банк 01.04
    Иначе вполне допустимо сразу 51 - 91.01

  18. #138
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Начисление процентов надо делать отдельной проводкой, если вам положены проценты, например, 31.03, а выплатил вам их банк 01.04
    Иначе вполне допустимо сразу 51 - 91.01
    Спасибо большое! Получается, что банк всегда 1-го числа выплачивал. Значит делать проводки вручную на 31-е числа? Как это сделать теперь задним числом? через сторно? Или вообще не критично, пусть за 2021 год останется, как есть, а уже за этот год делать как положено?

  19. #139
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или вообще не критично
    Суммы большие? Система налогообложения какая? Если УСН, то вообще не стоит заморачиваться

  20. #140
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Суммы большие? Система налогообложения какая? Если УСН, то вообще не стоит заморачиваться
    ОСНО. суммы копеечные (20-50 руб.)

  21. #141
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    суммы копеечные (20-50 руб.)
    Вот точно бы не стала из-за этого прошлый год трогать

  22. #142
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вот точно бы не стала из-за этого прошлый год трогать
    Спасибо большое! я просто не ориентируюсь пока, что для налоговых органов является грубым нарушением, а что - нет, поэтому считаю, что лучше лишний раз спросить (если самостоятельный поиск инфы в сети оставил сомнения).

  23. #143
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, я плаваю в счетах затрат/статьях и т.п.
    Приходую лицензию ЭВМ на 3 мес. В поступлении указываю Счет учета - 97.21, выбираю расход будущих периодов, из открывшегося списка копирую аналогичный (чтобы даты списания изменить). В карточке нового расхода БП Счет затрат выбираю 44.01. Это правильно? Или счет затрат так же 97.21 должен быть??

  24. #144
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Приходую лицензию ЭВМ на 3 мес.
    Не вижу смысла вообще проводить это через РБП, через 97 счет проводят, если срок списания больше года или переходит на другой год
    Но если хотите, то при поступлении проводка должна получиться 97.21 - 60.01
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В карточке нового расхода БП Счет затрат выбираю 44.01
    У вас торговая организация и расходы на 44? Тогда, да
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или счет затрат так же 97.21 должен быть??
    И что тогда будет? с 97 на 97?

  25. #145
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла вообще проводить это через РБП, через 97 счет проводят, если срок списания больше года или переходит на другой год
    Но если хотите, то при поступлении проводка должна получиться 97.21 - 60.01

    У вас торговая организация и расходы на 44? Тогда, да

    И что тогда будет? с 97 на 97?
    Спасибо большое! Не знаю, зачем я делала на 97... Сделаю также пока, чтобы еще больше потом не запутаться.
    Да, у нас торговая, значит все правильно сделала.
    97 на 97))) - я просто никак не могу понять разницу между счетом учета и счетом затрат))) и часто не знаю, что имеет в виду программа, когда нужно ввести эти счета.

  26. #146
    Аноним
    Гость
    Как расходы, которые отражаю в авансовом отчете, не учитывать при налогообложении?? Авансовый отчет - прочее - добавляю наименование, кол-во и т.п. - статья затрат. Больше ничего нельзя выбрать, где указать, что не принимается к НУ...

  27. #147
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как расходы, которые отражаю в авансовом отчете, не учитывать при налогообложении??
    Вы о чем? Что отражаете в ав.отчете? Почему не принимаемые?
    Для НУ в ав.отчете можно выбрать другой счет, 91 и там в статьях расходов выбрать не принимаемую для НУ или создать новую

  28. #148
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы о чем? Что отражаете в ав.отчете? Почему не принимаемые?
    Для НУ в ав.отчете можно выбрать другой счет, 91 и там в статьях расходов выбрать не принимаемую для НУ или создать новую
    сейчас попробую, как Вы сказали. Отражаю траты по корп.карте и не хочу принимать к НУ, потому что опять убыток маячит на горизонте

  29. #149
    Аноним
    Гость
    я извиняюсь, последний пока вопрос: а этот вновь созданный счет расходов в разделе 91 должен быть Активным или А/П?

  30. #150
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а этот вновь созданный счет расходов в разделе 91 должен быть Активным или А/П?
    Никогда не создавайте никаких новых счетов, вот очень-очень советую.
    Создать надо новую статью доходов и расходов (это субконто к 91.02), и там снять галочку "принимается к налоговому учету"

+ Ответить в теме
Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •