×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возврат товара

    Здравствуйте.
    Ситуация такая - мы на УСН, поставщик на ОСНО.
    Мы возвращаем ему часть товара (брак).
    Они требуют, чтобы мы в ТОРГ-12 указали НДС.
    Но ведь ему это и не нужно.
    Правы ли они и что нам будет, если мы в ТОРГ-12 укажем НДС.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы возвращаем ему часть товара (брак).
    поставщик должен выставить вам корректировочные документы к своей отгрузке.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    поставщик должен выставить вам корректировочные документы к своей отгрузке.
    Это понятно, мы когда повезем ему брак выпишем ему ТОРГ-12 с Основанием - возврат товара.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы когда повезем ему брак выпишем ему ТОРГ-12
    правильнее выписывать НЕ ТОРГ-12
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    правильнее выписывать НЕ ТОРГ-12
    Я не про это спрашивал.

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я не про это спрашивал.
    а про что?
    Если вы передадите возвращаемый товар по документу НЕ ТОРГ-12, то и вопрос с НДС отпадет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=ZZZhanna;55153893]а про что?
    Если вы передадите возвращаемый товар по документу НЕ ТОРГ-12, то и вопрос с НДС отпадет.[/
    Ну вот попался нам такой упёртый поставщик.
    Мы знаем как правильно.
    Поэтому и спрашиваю - что будет - если мы сделаем как он требует..

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Поэтому и спрашиваю - что будет - если мы сделаем как он требует..
    если вы выпишете документы на отгрузку с НДС - то этот НДС вы должны заплатить в бюджет.
    Выписывайте ТОРГ-12 без НДС.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если вы выпишете документы на отгрузку с НДС - то этот НДС вы должны заплатить в бюджет.
    Выписывайте ТОРГ-12 без НДС.
    Но счет-фактуры же не будет.

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Если поставщик неграмотный, то он с вас и счет-фактуру будет требовать.
    Поэтому еще раз - неважно, по какому документу вы передадите товар, единственный правильный вариант - поставщик должен выписать корректировочные документы к свой отгрузке.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Если поставщик неграмотный, то он с вас и счет-фактуру будет требовать.
    Поэтому еще раз - неважно, по какому документу вы передадите товар, единственный правильный вариант - поставщик должен выписать корректировочные документы к свой отгрузке.
    Да дураку понятно, что он выпишет корректировочную счет-фактуру. И это нужно будет больше ему, чем нам.
    Нам и новой ТТН-ки хватит.
    Вы сказали, что мы должны будем заплатить НДС, на основании ТОРГ-12 с выделенным НДС - ПОЧЕМУ? Мы ведь счет-фактуру выписывать не собираемся.
    А счет-фактура - единственное основание для начисления НДС.
    Поэтому и спрашиваю - есть какие нюансы? Как налоговая отнесется? У них есть свои причуды...
    Ведь для поставщика, для корректировки своего НДС - единственный документ, это своя корр. счет-фактура. И наша ТОРГ-12 с выделенным НДС - на..иг не нужна. Хоть на коленке накладную напиши. Главное акт брака, хоть Торг-2, хоть своя форма.
    ------------------------------
    Я спросил - если мы выделим НДС в ТОРГ-12 - будут ли прблемы? Вот в чем был вопрос.
    Вы сказали, что будем платить НДС. Подскажите основания.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2019
    Сообщений
    74
    Унифицированная форма товарной накладной, применяющаяся в Российской Федерации «ТОРГ-12». Товарная накладная составляется в двух экземплярах: первый остается у организации, реализующей товарно-материальные ценности, второй передается организации-покупателю. Вы не должны оформлять возврат товара ТОРГ-12, вы тем самым признаете, что реализуете товар, да еще и с НДС. Выписав ТОРГ-12 с НДС, у вас возникает обязанность выписать с-ф. Налоговая очень обрадуется такому документу при выездной проверке или встречке с поставщиком и обязательно доначислит вам НДС.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хоть на коленке накладную напиши.
    Так и делается при возврате, просто название и кол-во.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,245
    Цитата Сообщение от Slavyanka_ Посмотреть сообщение
    Выписав ТОРГ-12 с НДС, у вас возникает обязанность выписать с-ф.
    Исходя из каких НПА такой вывод?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы сказали, что мы должны будем заплатить НДС, на основании ТОРГ-12 с выделенным НДС - ПОЧЕМУ? Мы ведь счет-фактуру выписывать не собираемся.
    А счет-фактура - единственное основание для начисления НДС.
    Да, нет счета-фактуры - нет НДС. Но вопросы налоговиков возможны, потому, что у них всегда вопросы.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2019
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Исходя из каких НПА такой вывод?
    п.3 ст. 168 НК. В течение 5 дней.

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,245
    Цитата Сообщение от Slavyanka_ Посмотреть сообщение
    п.3 ст. 168 НК.
    Цитату можно, где написано про указание НДС в ТОРГ-12?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Slavyanka_ Посмотреть сообщение
    п.3 ст. 168 НК. В течение 5 дней.
    Мы находимся на УСН, и поэтому АПРИОРИ - этот пункт не для нас !!!!

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Slavyanka_ Посмотреть сообщение
    Выписав ТОРГ-12 с НДС, у вас возникает обязанность выписать с-ф.
    Где это указано????

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы находимся на УСН, и поэтому АПРИОРИ - этот пункт не для нас !!!!
    АПРИОРИ - при УСН вы должны выписать документы на отгрузку без НДС.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    АПРИОРИ - при УСН вы должны выписать документы на отгрузку без НДС.
    Не буду спорить с Вами по поводу правильности выписки документов.
    Пожалуйста, посмотрите топик вопроса. Если есть, что подсказать - буду признателен.
    В противном случае, пустая риторика.

  20. #20
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В противном случае, пустая риторика.
    т.е. пока Вам не скажут, что Вы правы - все ответы будут считаться пустой риторикой? Вам уже ответили, и рассказали, что вопросы от налоговой могут иметь место.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    т.е. пока Вам не скажут, что Вы правы - все ответы будут считаться пустой риторикой? Вам уже ответили, и рассказали, что вопросы от налоговой могут иметь место.
    Простите, ни в коем случае не считаю, что ищу подтверждения своей правоты, только ищу решения вопроса.
    НО Вы не ответили аргументированно.
    Уважаю Ваше мнение. Но... простите, без аргументов, мне пока не достаточно.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    АПРИОРИ - при УСН вы должны выписать документы на отгрузку без НДС.
    Повторюсь, для начисления НДС - есть ОДИН документ: счет-фактура.

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,383
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы не ответили аргументированно.
    ст.346.11, п.3 ст.168 НК РФ.

    А у Вас есть аргументы со ссылкой на законодательство, на основании которого организация на УСН выставляет накладную с НДС, если не планирует платить этот НДС в бюджет?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,245
    ZZZhanna, но у автора ведь есть основание - возврат брака. С НДС получили - с НДС вернули
    Да, не правильно тут ТОРГ-12, но если из-за этого поставщик отказывается принимать брак, то не вижу ничего криминального в удовлетворении его хотелок.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2019
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Повторюсь, для начисления НДС - есть ОДИН документ: счет-фактура.
    Нет, это не так! Но вы не одиноки в своем заблуждении, я встречала бухгалтеров на ОСНО, которые отказывались давать с-ф на предоплату, мотивируя это тем, что они не будут начислять НДС с предоплаты. Тоже НК не знают Для принятия НДС к вычету есть один документ - счет-фактура! (Ст.169 НК).
    п.3 Ст.169 НК "Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж...
    1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой...".
    Составление ТОРГ-12 - это и есть отражение реальной хозяйственной операции, и он с НДС. Самый настоящий первичный документ.

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,245
    Slavyanka_, вас никак не смущает, что ст. 169 обязывает выставить счет-фактуру налогоплательщика, а организация на УСН - не налогоплательщик НДС?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2019
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    что ст. 169 обязывает выставить счет-фактуру налогоплательщика, а организация на УСН - не налогоплательщик
    Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Slavyanka_ Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии.
    А жаль - упрощенщик выписывает счет-фактуру по закрытому списку:
    1. При ввозе товаров на территорию РФ.
    2. По договору простого товарищества.
    3. При выполнении обязанностей налогового агента.
    4. Самовольно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •