Здравствуйте!
Поставщик в мае месяце выставить фактуру с НДС, а в конце июля, когда все отчеты были уже сданы, сообщает, что мол эта майская реализация без НДС, хотя и сам уже сдал отчет по первоначальному варианту (с НДС).
Сейчас пытается выставить корректировочный акт от августа месяца, где уже вся таже сумма без НДС.
Он прав? Если прав, то как мне всё это оформлять в отчете по НДС за 3 квартал?
Мне кажется, что нам придется сдавать корректировку по НДС за 2 квартал и доплачивать НДС?
Спасибо.