Коллеги, добрый день!
ООО на УСН Доходы за вычетом расходов. Розничная торговля.
Будет у нас превышение лимита по выручке в сентябре. До октября точно не дотянем без превышения.
И сейчас это уже точно понятно. Почитала я теорию. Прошу рассказать на пальцах.
То, что надо будет сдать декларацию НДС за 3 квартал мне понятно.
1. Как его исчислить?
Например, выручка без НДС за 3 квартал составила 1000 рублей.
НДС же извлечь надо из этой тысячи?
Не сверху же его к уплате начислять?
2. Чисто технически в программе мне надо будет вернуться в отчеты о розничных продажах и там перебить ставку - было "без НДС", стало "НДС 20%" ?
Не проще ли тогда уже сейчас с 1 июля сразу ставку указывать и счета-фактуры выписывать?
3. Как быть с чеками ККМ, которые сейчас выбиваются? В них указана наша система налогообложения - УСН.
В какой момент в чеках менять запись, что уже ОСНО?
Ведь, теоретически, мне нужно точно посчитать выручку с начала года до конца сентября, как минимум. Слетим мы именно в середине или под конец сентября.
Посчитать точно я смогу примерно к 10 октября. Что нам за это будет, если ООО уже с 1 июля на ОСНО, а в октябре все еще пишет на чеках, что на УСН?
Благодарю за помощь!