Добрый день, уважаемые коллеги!

Не подтверждение 0% НДС.
Впервые столкнулась с такой ситуацией, поэтому хотелось бы услышать про ваш опыт.
В мае осуществили поставку товара за границу. Отправку делали через EMS (так как на адрес физ. лица экспресс перевозчики отказались делать отправку) и так как делали первый раз, не разобрались с CN23. То есть отправили без предварительного получения номера МПО, который требуется для подтверждения 0 НДС. Или можно его запросить на таможне?
То есть понимаем, что подтвердить 0 НДС уже точно не получится. Как поступить в текущем отчетном периоде? Подать декларацию с начисленным НДС (раздел 6)?
И если подавать с 6 разделом, то можно с этих начисленный вычесть входящий НДС? И если можно, то любым операциям, так же как и с обычным НДС, который получаем в покупателей?
Пожалуйста, подскажите/поделитесь своим опытом.