×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним854
    Гость

    Реализация прошлого квартала

    Добрый день! По условиям договора мы должны были выставить контрагенту в январе, феврале, марте акты услуг. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать технически, везде написано, что акты надо сделать текущей датой, а для НДС - доп.листы, но у нас акты должны быть именно 31.01, 28.02 и 31.03, а период уже закрыт. Буду очень благодарна за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    Цитата Сообщение от Аноним854 Посмотреть сообщение
    везде написано, что акты надо сделать текущей датой
    Это "везде" вы где нашли? Текущей датой проводится исправление ошибки в бух.учете, а сами документы формируются правильной датой, т.е. в вашем случае 31.01, 28.02 и 31.03
    По НДС и налогу на прибыль уточненки

  3. #3
    Аноним854
    Гость
    Доброе утро! Спасибо! Я не вижу в 1с такого решения, как выставить акт 31.01, но чтобы в БУ исправление прошло текущей датой.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    Ну, 1с не всемогуща. Почему бы просто не открыть период? Или речь о прошлом годе?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •