Добрый день!
IT компания платила авансы по налогу на прибыль в январе - феврале - марте 2021 в ФБ и в бюджет субъекта. С 2021 IT компании платят только 3% в ФБ, то есть по КБК налога на прибыль в ФБ должна быть отражена переплата после сдачи декларации за 1 квартал. При заполнении декларации на листе 02 выбираю признак 17 - деятельность в области инф технологий. Заполняю стр 220 = 330 за 9 мес и 230 = 340 за 9 мес, автоматически заполняются стр. 281 и 290 - налог к уменьшению. При этом есть филиал, заполняю приложение №5 и по стр. 080 заполняю сумму из стр 121 в Приложении № 5 к Листу 02 за 9 мес, при этом автоматически заполняется стр. 110 - налог к уменьшению. В результате в разделе 1 подр 1.1 сумма к уменьшению в бюджет субъекта не отражается, автоматически заполняется только сумма к уменьшению по ФБ. Так и должно быть в связи с переходом на 3% в ФБ?
при этом если я выбираю признак 1 - организации не относящиеся к указанным ниже, то в разделе 1 подр 1.1 сумма к уменьшению в бюджет субъекта автоматически заполняется.