×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как в 1С 8.3 уплаченные страховые взносы с «суммы превышения» за полугодие 2020 года

    Добрый вечер!

    ИП на УСН доходы минус расходы.

    1с 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32)

    В 2020 году сделал Авансовый платеж за 1-е полугодие 2020 года по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере с доходов, превышающих 300 тыс. руб.

    Потом пришло разъяснение ФНС, что теперь стали учитывать расходы при подсчете этого налога и мне данный налог платить не придется.

    Выписка из банка в 1с загружена, по ней видно, что счет дебета 69.06.5. Вид платежа в бюджет: Взносы с доходов свыше предела.


    Налоги, Некорректно отображаются в разделе Уплата Фиксированных страховых взносов. Там за 1-й квартал 2021 года, показано, что уплачено 0, хотя фактически сумма налога, которую я переплатил за доходов, превышающих 300 тыс. руб. должна там отобразиться. (но без каких то изменений в 1с вряд ли там отобразится)

    Корректно будет, если я просто в загруженной выписке, поменяю "Вид обязательства"? Или надо какую-то корректирующую проводку делать?


    Если можно поэтапно распишите, что сделать в 1с.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,017
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разделе Уплата Фиксированных страховых взносов. Там за 1-й квартал 2021 года, показано, что уплачено 0,
    Показывает, что доплатить *0*. Нажмите на 0, он по-моему подчеркнут, и будет расшифровка всех п/п - дата, сумма, номер.+ Почитайте раздел работа в программе, там всё есть.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    1,931
    Не поняла, когда вы точно сделали платеж, в 2020 году? Тогда почему он должен попасть в 2021 год?

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если можно поэтапно распишите, что сделать в 1с.
    1с - дело десятое, налоговая у вас не зачтет этот налог в 1 квартале. Надо эту сумму возвращать и платить заново, только после этого можно будет учесть ее в расходах.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •