Может ли Ип, имеющий работников и осуществляющий им выплаты, уменьшить усн 6% за 2020г на фиксированные суммы сам за себя в Пенс и ОМС за 2020 (платила в 2020г) и на 1% свыше 300 тыс выручки в в ПФ за 2019 и 2020г - платила в 2020г.
Может ли Ип, имеющий работников и осуществляющий им выплаты, уменьшить усн 6% за 2020г на фиксированные суммы сам за себя в Пенс и ОМС за 2020 (платила в 2020г) и на 1% свыше 300 тыс выручки в в ПФ за 2019 и 2020г - платила в 2020г.
Конечно может. Если эти взносы влезут в 50% исчисленного налога за 2020 год
Добрый день, вопрос вроде в тему, что мы пишем в декларации по УСН в разделе 2.1.1?
ИП, из пострадавшей отрасли, без работников, платили страховые взносы в пенсионный в 1,3,4кварталах по 8112руб
иНТЕРЕСУЕТ заполнение строк 140-143 только относительно вот этих платежей(как будто других не было, для простоты понимания)
140 - 5079,5 (т.к у короновирусных общий страховой взнос 20318 и за кв 20318/4)
141- 8112
142-15238,5
143-20318
эти суммы верно?
взносы на мед страх и с дохода свыше 300 тр я потом сама прибавлю- по ним нет вопросов.
А то что мы переплатили 4018, автоматически можно зачесть в оплату взносов с доходов выше 300тр?
Спасибо.
Спасибо.Это в рублях. Оплачено в 1,3,4 квартале по 8112 руб.
вопрос на какую сумму именно по этому страховому взносу я могу уменьшить налог6%.
То есть какую сумму верно указать в стр 140 и далее. Выручка большая.
Если этот вопрос не корректен, подскажите, пожалуйста. К примеру как в этом году взнос за год 32448, я оплатила в январе. Я считала, что не могу уменьшить налог6% больше чем на 8112. Потому что именно эта сумма подлежит уплате. А то что я платила больше - буду уменьшать уже следующие периоды. Разве не верно? Спасибо
На всю сумму взносов, но не более 50% налога, т.к. у вас есть работники.
в стр 140 ставится та сумма взносов (в пределах исчисленных годовых взносов + взносы за пред периоды, например 1% с превышения 300000 за прошлый год), которую вы реально вычитаете (а не та которую вы реально заплатили) с учетом того, что для вас она не может быть больше 50% налога.
Взносы годовые и подлежат уплате "не позднее 31 декабря" - так что вы вправе вычесть все взносы за год, уплаченные в 1 квартале, из аванса УСН 1 квартала.Если этот вопрос не корректен, подскажите, пожалуйста. К примеру как в этом году взнос за год 32448, я оплатила в январе. Я считала, что не могу уменьшить налог6% больше чем на 8112. Потому что именно эта сумма подлежит уплате. А то что я платила больше - буду уменьшать уже следующие периоды. Разве не верно? Спасибо
Это с копейками, а не в рублях ))Это в рублях.
Я вам уже написала, что ответить на этот вопрос нельзя. Потому что мы не знаем, что у вас в строке 130. Не хотите отвечать, пользуйтесь калькулятором налога
Это не так. Если начисленный аванс за 1 квартал позволяет, вы все уплаченные взносы можете учесть для его уменьшения
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)