Здравствуйте!
Религиозная организация (церковь) на ОСНО не ведет деятельности приносящей доход, но обязано принимать НДС к учёту. Часть предметов, предназначенных для распространения среди верующих, приобретается со входным НДС. И если в накладной я могу включить НДС в цену, то в Авансовом отчёте - так не получается.
Т.к. никаких продаж нет, НДС к зачёту отсутствует и "копится" на Д19.03.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет в конце года списать входной НДС за счет целевых средств проводкой Д86- К19?