Добрый день!
Ситуация следующая.
Подписан контракт. Сумма **, в т.ч. НДС *. Поставка товара частями.
При поставках в последней сч.ф. с учетом округлений получилось, что сумма НДС на 1 коп. больше. Эту копейку перенесли плюсом в ст-ть товара, чтобы общая сумма совпадала с контрактом. Переделывать всё очень долго и сложно.
При заполнении книги продаж, декларации, вроде как одну копейку недоначислили.
Чтобы не было претензий, что лучше сделать:
1) В книге продаж перенести одну копейку из стоимости товара в НДС. Тогда не совпадет с фактической сч.ф., и будет разница с покупателем.
2) Добавить 1 коп. НДС без изменения стоимости товара. Тогда фактически сумма по сч.ф. будет на 1 коп. больше чем в документах
3) Внести в книгу продаж как в сч.ф. Тогда вроде как недоначислен НДС от стоимости товара в сумме 1 коп.
Или это не столь критично?