Здравствуйте, подскажите пожалуйста как занулить ранее предоставленные сведения по декларации по НДС, ситуация следующая в 4 кв 2020 была реорганизация АО путем преобразования, в декабре сдаем уточ за 2 и 3 кв 2020 НД по НДС но на титульном листе не был поставлен код 1-преобразование и ИНН, КПП старой организации из-за чего в выписке с расчетом в бюджет декларация легла не корректно: снова начислен НДС в бюджет (как будто мы сдаем впервые), а должна быть только разница, созвонившись с инспектором сказали что сдайте верно декларацию и укажите на титульном листе данные старой орг, последние уточненки К2 от января 2021 легли верно, но данные от декабря так и висят с огромными суммами к уплате в бюджет, сегодня в ИФНС сказали обнулите данные по декабрьским уточненкам. Правильно ли поняла: что сдаю К3 в ней раздел 3-все строки пустые, Раздел 8, раздел 9 тоже пустые на титульном листе не указываю ИНН, КПП старой орг. (как и было заполнено в декабре)? Тогда вопрос верные уточненки К2 от января 2021 г. которые верно легли на разницу тоже обнулятся или нет? т.к. в них титульный лист верно заполнен. Заранее спасибо за ответы