Добрый день! Такой вопрос возник - в декабре отправляли свою продукцию покупателю, груз утерян транспортной компанией. Написали претензию, ждем возврата средств, а покупателю продукцию изготовим новую. Но не совсем уверена, как правильно все это оформить в учете. Возмещение, которое мы получим от транспортной компании это внереализационный доход, себестоимость утерянных товаров надо списать, наверное на 76 счет? А что делать с оформленной реализацией в декабре - провести корректировку реализации?