×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.05.2011
    Сообщений
    30

    Компенсируемая премия

    Уважаемы коллеги! Помогите разобраться: мы выплачиваем сотрудникам премии. Эти премии, потом нам компенсирует другая организация. Т.е мы начисляем премию и налоги на нее. А потом перевыставляем акт этой организации.
    Проводки: Д 91.02.1 К70- 1000-премия
    Д 91.02.1 К69- 302-налоги с премии
    Д62.01 К91.1- 1302-акт об оказании услуг
    Была аудиторская проверка и рекомендовано проводить эти операции через 76 счет, не задействуя 91. Какие должны быть проводки? Разве налоги можно через 76? Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от DamilaMol Посмотреть сообщение
    Разве налоги можно через 76? Заранее спасибо
    а где у Вас "налоги" при выставлении акта другой организации?
    ИМХО: там просто сумма затрат
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    Думаю, в первую очередь надо почитать договор с этой другой организацией, чтобы понять суть этого "перевыставления"

  4. #4
    С удовольствием подпишусь на тему (чудны пути твои)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •