Продали товар физ.лицу в Казахстан.Он не будет платить НДС,поэтому у нас не будет справки об уплате НДС. Как в такой ситуации подтверждать НДС 0%?
Или сразу поставить в отгрузочных документах 20% и входной НДС взять к возмещению?
Надо ли подавать в таможню стат.сведения о перемещении товаров?
Когда продавали физикам-белорусам,никогда этого не делали,таможня вопросов не задавала.