Сегодня пришёл платёж с выделенным НДС 0%. Через несколько минут звонит клиент, говорит, что передумал и присылает письмо об ошибочно платеже.
УСН 6%. Правильно ли я понимаю, что я просто возвращаю и для учёта налога,взносов эту сумму не учитываю?
И как быть с 0% НДС.? Насколько это критично? Что писать в назначении платежа? Возврат по письму#... И п/п#,...? НДС не облагается? Или НДС 0% как у них? Или вообще убрать слова об НДС?
Благодарю заранее за ответы!