Добрый день, копились материалы на 10 счете много много лет, сумма приличная, примерно 5% от валюты баланса. Фактически это витрины, мебель и т.д., есть в наличии, но в эксплуатацию введены, стоимость должна быть списана, а материалы учитываться забалансом. Директор предлагает во время ежегодной инвентаризации поправить все в учете (просто списывать категорически не хочет).
Не могу сообразить, как оформить:
Инвентаризация с недостачей Д 94 К 10
Составлен акт, что материал в эксплуатации и приказ о принятии к учету забалансом К 94 Д 91 Д МЦ4
Верно? Или я что-то упускаю?