×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Списать материалы с 10ки при инвентаризации.

    Добрый день, копились материалы на 10 счете много много лет, сумма приличная, примерно 5% от валюты баланса. Фактически это витрины, мебель и т.д., есть в наличии, но в эксплуатацию введены, стоимость должна быть списана, а материалы учитываться забалансом. Директор предлагает во время ежегодной инвентаризации поправить все в учете (просто списывать категорически не хочет).
    Не могу сообразить, как оформить:
    Инвентаризация с недостачей Д 94 К 10
    Составлен акт, что материал в эксплуатации и приказ о принятии к учету забалансом К 94 Д 91 Д МЦ4
    Верно? Или я что-то упускаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Последний раз редактировалось gnews; 29.10.2020 в 19:15.

  3. #3
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Инвентаризация с недостачей Д 94 К 10
    Составлен акт, что материал в эксплуатации
    Какая же у вас недостача , если материалы
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    есть в наличии, но в эксплуатацию введены
    Стоимость материалов (недорогих ОС, учитываемых как ТМЦ) списать на расходы
    д20, 26...44 -к10
    +Организовать учёт в целях сохранности , если вам так удобно, то
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    материалы учитываться забалансом

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Стоимость материалов (недорогих ОС, учитываемых как ТМЦ) списать на расходы
    д20, 26...44 -к10
    Не хочет так директор, у них конфликт, при списании на затраты требование-накладную подписывает только директор, при инвентаризации, ведомости и акт подписывает комиссия, в состав которой входят учредители.
    По этому вопрос, я правильно ( документально и по операциям) оформляю через инвентаризацию?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,252
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я правильно ( документально и по операциям) оформляю через инвентаризацию?
    Нет. У вас ТМЦ в наличии, а вы хотите недостачу нарисовать. А потом растащить?

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    при инвентаризации
    Убедиться, что всё перечисленное добро в наличии, и потом списать стоимость на расходы что мешает?


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По этому вопрос, я правильно ( документально и по операциям) оформляю через инвентаризацию?
    Нет.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что материал в эксплуатации и приказ о принятии к учету забалансом К 94 Д 91
    Противоречия не видите? У вас имущество в наличии, а вы его в недостачу хотите определить.
    Кто будет виноватым в недостаче ?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет. У вас ТМЦ в наличии, а вы хотите недостачу нарисовать. А потом растащить?
    Может я что-то недопонимаю?
    ТМЦ на 10 это те материалы, которые лежат новые на складе и не используются. У нас нет на складе ничего, тот же ПК я использую. Должны были списать стоимость ПК, в момент передаче мне, или я не права? ПК купили Д 10 К50 , ПК передали в пользование мне Д 44 К 10 , или ПК могли передать и оставить его стоимость на 10? По моему это не правильно...

  8. #8
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Должны были списать стоимость ПК, в момент передаче мне,
    Должны были , но не списали.
    Сейчас можете списать д20..к10.

    У вас некое имущество числится на сч. 10, но физически на складе его нет, т.к. его раздали сотрудникам.
    Сейчас , при инвентаризации, вы обнаруживаете, что его на складе нет и рисуете недостачу ( в которой виноват Сидоров-кладовщик??)

    Также при инвентаризации вы обнаруживаете
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    витрины, мебель
    , невесть откуда взявшиеся. Вы должны их оприходовать по рыночным ценам и заплатить налог на прибыль.

    Отсюда вопрос: не проще ли сделать проводку д20,44-к 10 и закрыть эту проблему?
    Последний раз редактировалось gnews; 30.10.2020 в 11:13.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Спасибо.

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,384
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ТМЦ на 10 это те материалы, которые лежат новые на складе и не используются. У нас нет на складе ничего, тот же ПК я использую. Должны были списать стоимость ПК, в момент передаче мне, или я не права? ПК купили Д 10 К50 , ПК передали в пользование мне Д 44 К 10 , или ПК могли передать и оставить его стоимость на 10? По моему это не правильно...
    Вы путаете списание стоимости материалов в расходы, которое оформляется требованием-накладной и проводкой Д 44 (20/23/25/26) К 10, и списание самих материалов.
    После списания стоимости такого малоценного имущества в расходы при необходимости для учета и контроля их учитывают на забалансовом счете. Если в 1С использовать документ "Передача материалов в эксплуатацию", программа сама повесит это имущество на забалансовый счет.
    А когда тот же компьютер или шкаф сломается и вы будете их выбрасывать на помойку, оформляется документ "акт списания", и это имущество списывается уже навсегда с забалансового счета.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вы путаете
    Ничего я не путаю, вопрос был в другом.

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,384
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вопрос был в другом.
    а в чем тогда?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •