×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    импорт и экспорт услуг Казахстан (монтажные работы)

    Вместе с товаром, который мы продаем в Казахстан (0%) мы будем и монтажные работы оказывать. Но при этом монтажников нанимать из Казахстана. Что с НДС по услугам? Ставки 0 нет? будет просто - НДС не облагается и отражение в 7 разделе?. А что будет с входящими услугами для нас? мы какой то ндс платим? или Прибыль? или что, ни фига не понимаю
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    никто не знает?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    г. Серпухов
    Сообщений
    356
    По услугам с привлечением подрядчиков: закажите справку в ФНС - о Вашем статусе налогового резидента (для избежания двойного налогообложения) и подрядчику направьте. Входящий НДС принимается к расходам в "общей сумме" услуг подрядчика. В 7 разделе графа 1 и 2 заполняются, 3 и 4 по услугам не обязательно.
    Тему перенести бы в раздел: Внешнеэкономическая деятельность. Таможенный союз https://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=154
    Последний раз редактировалось dojidik; 20.08.2020 в 13:38.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •