Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. К нам поступают счета/фактуры без НДС. Нужно ли при постановки их на учёт в 1 с 8,3 регистрировать счета-фактуры полученные? Также дают УПД со статусом 1, но без НДС.Их тоже нужно регистрировать в счетах/фактурах полученных?