×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Директора вызвали в Ифнс по поводу декларации УСН

    Всем добрый день!
    Пришло требование от ИФНС явиться директору для пояснения, почему у нас одна сумма дохода по рс, а в декларации другая. Стали смотреть, действительно занизили базу, неправильно провели премию от Яндекс и она не вошла в доход. Хотя всё равно их сумма не совпадает с нашей, у нас и возвраты были и так и эдак уже пересчитали, не выходим на их сумму.
    Какие наши действия? Подать уточненку и доплатить и с этим идти в налоговую? Дату явки они, кстати, не обозначили. Или сначала идти, а потом уже декларацию подать?
    Директор далёк от всего этого, может бухгалтер по доверенности сходить за него? Но в штате в этой организации только учредитель, он же директор, то есть бухгалтер со стороны вообще.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2016
    Адрес
    34 регион
    Сообщений
    2,027
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    явиться директору для пояснения,
    Не знаю как у вас в городе, у нас в связи с карантином по таким мелочам или по телефону разговаривают ,или по предварительной записи в налоговой или по почте документы принимают.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подать уточненку и доплатить и с этим идти в налоговую?
    Доплатить налог+пени, потом сдавать уточненку. Иначе штраф.
    Попробуйте по телефону разобраться, почему сумма другая выходит.
    Делайте по своим данным, т.к. они не читают назначение платежа в п/п, которые видят у себя в базе, где возврат, где оплата. Они не будут разбирать каждую п/п.

  3. #3
    Аноним же
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Пришло требование от ИФНС явиться директору для пояснения, почему у нас одна сумма дохода по рс, а в декларации другая. Стали смотреть, действительно занизили базу, неправильно провели премию от Яндекс и она не вошла в доход. Хотя всё равно их сумма не совпадает с нашей, у нас и возвраты были и так и эдак уже пересчитали, не выходим на их сумму.
    Почему "их сумму"? Это ваша сумма поступлений на р/сч не совпадает с вашей декларацией. Сверьте поступления на р/сч с КУДИР, возвраты в нее тоже попадают. А КУДИР - с декларацией.
    Если, например, работаете по агентской схеме с участием в расчетах, то оборот по р/сч агента будет объяснимо выше, чем доход агента. Но обычно это программе заранее объясняют.
    Смуту могут вносить и эквайринг, поступления через платежные системы.

    На вопрос "Что делать". Если полученный документ называется "уведомление о вызове", но в нем не указана дата и место явки, по этому документу можно ничего не делать. Но поскольку проблема, видимо, существует, следует в ней разобраться. Если у вас всё правильно, обычно достаточно послать КУДИР. Если есть занижение - доплата и корректировка.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,375
    Цитата Сообщение от Аноним же Посмотреть сообщение
    Сверьте поступления на р/сч с КУДИР, возвраты в нее тоже попадают.
    это Вы о каких возвратах, которые попадают в КУДиР?

    Цитата Сообщение от Аноним же Посмотреть сообщение
    Если у вас всё правильно, обычно достаточно послать КУДИР
    я бы все-таки советовала не игнорировать совсем, а ответом на Уведомление о вызове написать пояснения - или что выявлена ошибка и сдана корр.декларация, или что все верно и корректировка не требуется. Если есть требование пояснений по расхождениям - написать, чем отличается сумма поступлений от доходов по КУДиР и декларации.
    Ходить в налоговую на вызов вообще не обязательно - они и до карантина особо никого не ждали, достаточно письменных пояснений. Но если хочется сходить - может бухгалтер по доверенности.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это Вы о каких возвратах, которые попадают в КУДиР?
    о возвратах денег покупателям

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,375
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    о возвратах денег покупателям
    аа, ну эти да, должны попадать в доход с минусом.
    Если у вас УСН Д-Р, то и себестоимость этих товаров должна попасть в расходы с минусом.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    180
    в феврале 2019 пришел возврат излишне уплаченнЫХ страховых взносах 1206 руб. - должна ли я была отнести эту сумму в доход по декларации УСН?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,375
    в доходы - нет.
    УСН какая?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2010
    Сообщений
    180
    усн дир

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,375
    если ранее эта сумма не включалась в расходы - то вообще ее в КУДиР не надо записывать. Если в расходы попала - надо в расходы с минусом. Причем лучше в том периоде, т.к. переплата не может быть расходом.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •