Работаем с покупателем
на конец 1 квартала 2020 года у них была переплата, ну пусть 100 тыс руб, на которую мы выписали сч-ф на аванс
потом с 1 апреля стали документы делать по обособленному подразделению
т.е. я завела нового контрагента, привязала его к головной организации
Вопросы:
1. Надо ли делать корректировку долга на этот остаток аванса с головной на обособку?
2. Как закрыть сч-ф на аванс, который получился на конец 1 квартала. Он ведь автоматом не закроется, поскольку дальше реализация будет выписываться на обособку.