×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    аннулирование счет фактуры

    Подскажите, пожалуйста, алгоритм исправления ошибки.
    в январе ошибочно выписана реализация на 200 тр, отражена в декларации по НДС.
    в мае выяснилось, что реализация должна быть поквартально по 50 тр (подписано доп соглашение).
    как правильно сделать исправления в учете ?
    1. сторно реализации и сф, запись в доп листе книги продаж за 1 кв. ?
    2. добавление реализации 31.03, новая сф и просто новая сф ?
    или это тоже через доп лист?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,250
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в мае выяснилось, что реализация должна быть поквартально по 50 тр (подписано доп соглашение).
    Доп.соглашение подписано в мае или в январе?
    В любом случае не понятно, почему речь о сторно всей реализации, если 50 тыс. все-таки должны быть.
    Покупатель кстати у себя пробел вычет с 200 тыс.?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Доп.соглашение подписано в мае или в январе?
    В любом случае не понятно, почему речь о сторно всей реализации, если 50 тыс. все-таки должны быть.
    Покупатель кстати у себя пробел вычет с 200 тыс.?
    доп соглашение в мае,
    сторно реализации всей, потому что она в январе,
    а 50 тр нужно добавить в марте
    покупатель вычет не использовал

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В любом случае не понятно, почему речь о сторно всей реализации, если 50 тыс. все-таки должны быть.
    правильнее сделать корректировку? исправление? смущает, что дата меняется, не только сумма

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,250
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    доп соглашение в мае,
    Тогда коррректировчный счет-фактуру надо сформировать на основании январской реализации, датой майского соглашения.
    Или и без этого соглашения всё равно не правильно было в 1 квартале?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тогда коррректировчный счет-фактуру надо сформировать на основании январской реализации, датой майского соглашения.
    Или и без этого соглашения всё равно не правильно было в 1 квартале?
    в 1 квартале получается лишняя реализация от января,
    и не хватает реализации от 31 марта (на сумму в 4 раза меньше январской сф).
    корректировочный можно делать при таких условиях?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •