Добрый день, коллеги. Предприятие занимается тем, что перепродает услуги. То есть есть организация их оказывающая. Мы собираем с третьих лиц оплату и полностью перечисляем ее организации-исполнителю. В конце месяца она нам выставляет документы на сумму выполненных работ, а мы в свою очередь выставляем ровно эти же суммы своим клиентам. Получается работаем в ноль. Но по итогам месяца изготовитель нам насчитывает премию не изменяющая сумму реализации и перечисляет ее. С этой суммы НДС мы не платим. Платим только прибыль. Я недавно здесь работаю и предыдущий бух учитывал эту премию на 91 счете и в составе внереализационных для целей прибыли. Что вполне себе логично и на мой взгляд. Но предприятие не имеет других доходов. Только эта премия. И меня что-то начал смущать 91 счет и внереализационные доходы. Что скажете?