Уважаемые клерковцы, добрый день.
Во 2 квартале ввезли на территорию РФ товар, уплатили на таможне НДС и пошлины. В 3 квартале также придет товар и с него необходимо будет заплатить НДС и пошлины.
Подскажите, можно ли таможенный НДС уплаченный во 2 квартале, оставить на лицевом счету и зачесть в 3 квартале за новый товар? чтобы еще раз ндс не платить?
если ли какие то привязки по кварталам?
или обязательно подавать на возмещение?
и если можно зачесть, то нужно ли писать какие то письма или все происходит автоматом (как с другими переплатами по налогам)
заранее благодарю )
первый раз у нас импорт, будет теперь постоянно такая схема ввоза на РФ