×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    485

    Таможенный НДС в счет будущих платежей

    Уважаемые клерковцы, добрый день.
    Во 2 квартале ввезли на территорию РФ товар, уплатили на таможне НДС и пошлины. В 3 квартале также придет товар и с него необходимо будет заплатить НДС и пошлины.
    Подскажите, можно ли таможенный НДС уплаченный во 2 квартале, оставить на лицевом счету и зачесть в 3 квартале за новый товар? чтобы еще раз ндс не платить?
    если ли какие то привязки по кварталам?
    или обязательно подавать на возмещение?
    и если можно зачесть, то нужно ли писать какие то письма или все происходит автоматом (как с другими переплатами по налогам)
    заранее благодарю )


    первый раз у нас импорт, будет теперь постоянно такая схема ввоза на РФ
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    746
    Цитата Сообщение от Woda Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли таможенный НДС уплаченный во 2 квартале, оставить на лицевом счету и зачесть в 3 квартале за новый товар?
    Если речь про Единый лицевой счет в ФТС, то можно оставить. (до 3-х лет, без движения),
    Только вот смущает фраза
    Цитата Сообщение от Woda Посмотреть сообщение
    или обязательно подавать на возмещение?
    или речь про лицевой в налоговой все-таки?
    Если в налоговой, то -декларация к возмещению, камералка(подтверждение налоговой), заявление на возврат или зачет.
    Зачета с таможней не будет, на каждую новую поставку пополняете ЕЛС в таможне, отражаете в декларации для налоговой и...см. предыдущее предложение.
    Вот когда администратором платежей на таможню станет налоговая, возможно тогда и будем зачитывать...
    В действительности всё не так, как на самом деле (с)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    485
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Если речь про Единый лицевой счет в ФТС, то можно оставить. (до 3-х лет, без движения),
    Только вот смущает фраза

    или речь про лицевой в налоговой все-таки?
    Если в налоговой, то -декларация к возмещению, камералка(подтверждение налоговой), заявление на возврат или зачет.
    Зачета с таможней не будет, на каждую новую поставку пополняете ЕЛС в таможне, отражаете в декларации для налоговой и...см. предыдущее предложение.
    Вот когда администратором платежей на таможню станет налоговая, возможно тогда и будем зачитывать...
    получается , видимо, лицевой счет в ФТС....
    нам брокер посчитал пошлины и ндс, мы его заплатили в ФТС , сейчас он получается на лицевом счету в ФТС..я подумала , видимо что лицевой счет фтс=лицевой счет налоговой...где то я нить потеряла

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Woda Посмотреть сообщение
    лицевой счет фтс=лицевой счет налоговой..
    Это не одно и тоже.
    Если переплатили в таможню,
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    то можно оставить


    Цитата Сообщение от Woda Посмотреть сообщение
    2 квартале ввезли на территорию РФ товар, уплатили на таможне НДС
    Уплаченный на таможню НДС по ввезённому товару можно заявить к вычету в обычном порядке в декларации по НДС, заявлять можно частями .

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •