×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Налог на проданное нежилое помещение

    ИП (налогообложение - ЕНВД, УСН 6%) в 2018 году продал нежилое помещение, которое было в собственности более 5 лет. Сдал декларацию УСН за 2018 год, указав этот доход. Уплатили налог. Декларация налоговой принята. В СБИС в сверке по налогам уплаченный налог висит в переплате. Может надо было подавать 3-НДФЛ? Можно ли вернуть переплату по налогу.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В СБИС в сверке по налогам уплаченный налог висит в переплате.
    м.б. на другом КБК или по другому налогу висит задолженность?
    КБК и ОКТМО в декларации и с платежке на уплату налога должны быть одинаковые.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    м.б. на другом КБК или по другому налогу висит задолженность?
    КБК и ОКТМО в декларации и с платежке на уплату налога должны быть одинаковые.
    Недоимки по УСН нет. Ни по каким ОКТМО, ни по другим КБК.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    тогда, похоже, декларация не внесена. В СБИСе можно заказать перечень сданных отчетов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним
    Гость
    При заполнении в СБИС декларации УСН за 2018 год, у меня эта сумма, почему-то попала в 1 разделе, в сумму к уменьшению по году. Затем я подала уточненку. Но начислений так и не появилось.
    Первоначально:
    1 раздел
    1 квартал
    010 - 11111111
    020 - 134
    полугодие
    030 - пусто
    040 - 0
    050 - 0
    девять месяцев
    060 - пусто
    070 - 180000
    080 - 0
    год
    090 - пусто
    100 - 0
    110 - 180000

    Корректировка
    1 квартал
    010 - 11111111
    020 - 134
    полугодие
    030 - пусто
    040 - 0
    050 - 0
    девять месяцев
    060 - пусто
    070 - 180000
    080 - 0
    год
    090 - пусто
    100 - 0
    110 - 0
    И все равно начислений нет.
    Может не прошла корректировка?
    Но стоит, что она принята.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Положительный протокол о вводе декларации из ФНС есть.

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    протокол и ввод в программу не всегда одно и то же. Надо звонить в налоговую, разбираться.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •