Здравствуйте,
поступило Уведомление из ИФНС о вызове налогоплательщика о пояснении расхождений между доходами за 2019 г по 3-НДФЛ и декл по НДС. Каждый год приходят аналогичные требования, но только предоставление пояснений(направляли пояснения в виде таблице, что НДС заполняется по методу начисления, а 3-НДФЛ кассовым методом). А сейчас запрашивают за 2019 г не только пояснения, но и документы: 1. КУДиР 2. регистры учета, платежные документы, подтверждающие материальные расходы. 3. регистры учета, платежные документы, подтверждающие прочие расходы.4.регистры учета, расчетные ведомости и т.д. , подтверждающих суммы расходов на выплаты вознаграждений физ лиц, реестр предоставленных сведений по форме 2-НДФЛ за 2019 г. 5. Расшифровка ДЗ и КЗ на 01.01.2019 на 31.12.2019 в разрезе поставщиков, покупателей с указанием ИНН, КПП суммой задолженности. КУДиР за 2019г. направлялась в ИФНС в момент сдачи 3-НДФЛ. В данном случае какие регистры учета распечатывать из 1С, если все сумму расходов по датам имеются в КУДиР : материальные- в гр 10 табл. 1-7а, регистр прочих расходов-табл. 6-2 в КУДиР. Правильно ли поняла, что необходимо сослаться на разделы КУДиР и по регистрам будет достаточно. А по платежным документам- это все платежки поставщикам из клиент банка выгружать+копировать чеки в авансовых отчетах? По з/пл все расчетные и платежные ведомости предоставлять?(т.к. в расчетных нет даты выплаты)Возможно у кого-то были аналогичные требования, каким образом можно себе облегчить работу для ответа на требования? спасибо