Уважаемые коллеги, прощу помощи.
Подписали договор подряда с Заказчиком. Сроки выполнения работ с марта по июль этого года. Мы малое предприятие и ПБУ 02/2008 не применяем.
В договоре есть следующая формулировка:
"Во избежание недоразумений Стороны настоящим подтверждают, что подписание Актов КС-2 и/или Актов КС-3 не является поэтапной приемкой результата выполненных Работ
или какой-либо части Работ невзирая на то что в данных документах может быть указано иное), а служат исключительно целям определения размера Промежуточных
платежей, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора и подтверждением строительных объемов, выполненных Подрядчиком.
Приемка результатов выполненных Работ осуществляется посредством подписания Акта приемки результатов Работ (Акта N 3) в порядке,предусмотренном настоящим Договором."
Я правильно понимаю, что я при подписании КС-2 и КС-3 промежуточных должна выставить счет-фактуру и исчислить НДС с суммы подписанных КС, соответственно отразить НДС в декларации
А реализацию в части налога на прибыль я показываю только по окончании выполнения всех работ по договору или все таки поэтапно показываю выручку на основании промежуточных КС2 КС-3 . Все затраты по налогу на прибыль я смогу списать только после выполнения всех работ по договору или по мере подписания КС?