×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Товар с комиссии перенести на склад

    Добрый вечер, прошу помочь исправить ошибку. Работаем с поставщиком по Договору комиссии (товар лежит на сч.004). По договоренностям руководства две поставки с оплатами должны были пройти по Договору поставки товара (на сч.41), по факту накладные эти оприходованы по Договору комиссии (на сч.004) и продажи были как комиссионного товара. Период закрыт, год сдан. Как исправить сложившуюся ситуацию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,919
    Сторнировать операции текущим периодом, ввести с правильными проводками
    Сдать уточненки за период ошибки

  3. #3
    Аноним
    Гость
    только сторнировать ? Просто мы на ЕНВД и на налогооблажение корректировки не повлияют, только на баланс.Очень не хочется сторнировать все документы так как розничные продажи товара по этим накладным идут очень много (чуть ли не 6 месяцев) и выбирать товар из данных накладных замучиться...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    226
    для начала с комитентом согласуйте оформление, они возможно не в курсе ситуации.

    А варианты бывают разные:
    продали с большей маржой, за спиной комитента
    продали без агентского вознаграждения по с/с (или ниже) своим родственникам
    или вобще утянули 2 машинки, которые якобы числятся комиссионными

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Получилось так, что поставщик провел как поставка товара, у нас прошла как комиссия.Руководство сказало менять нам (как бы он забыл нам сказать,что проводим по договору поставки) скорректировали отчеты комиссионера. Теперь не знаем как перенести товар с комиссии на склад... Поставщик у себя скорректированные отчеты комиссионера провели 31.03.20
    С розницей ужас вылавливать продажу этого товара...и не особо понимаю...например я делаю сторно поступлений тех накладных 31.03.20 и приходую правильно их 31.03.20, так? Далее сторнирую отчеты о розничных продажах 31.03.20 и провожу тот товар правильно 31.03.20, так?? или я что то совсем не понимаю

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •