1С УПП 8.2. Документ передача ОС формирует дополнительные проводки в налоговом учете на сумму амортизации за последний месяц: делает сторно со счета 26ВР, и дополнительную проводку по на эту же сумму ВР 91. В итоге эти разницы остаются висеть в учете, когда средства уже продано.
В чем может быть проблема?