Коллеги, здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.76.67)
Ситуация такая: вет. клиника УСН доходы +ЕНВД. Под УСН попадают услуги (прием врачей) под ЕНВД продажи из аптеки (корм, лекарства). Покупатели платят и наличными, и по карте. По кассе услуги бьются по одному отделу, аптека по второму, но это облегчает только контроль выручки. Вся сумма по эквайрингу бухается на счет и попадает в КУДИР, хотя в этой сумме оплата и услуг, и аптека, т.е. не только доход от УСН. Как разделить поступления по эквайрингу, чтобы в КУДиР попадало только то, что должно? Раньше в 1С учет не вёлся.