Российское ООО на ОСНО заказывает у ИП, зарегистрированным в Беларуси, выполнение работ по статистической обработке данных.
Возникают ли какие нибудь налоги у ООО при оплате по этому договору?
Российское ООО на ОСНО заказывает у ИП, зарегистрированным в Беларуси, выполнение работ по статистической обработке данных.
Возникают ли какие нибудь налоги у ООО при оплате по этому договору?
20% НДС по ввозу косвенным должен возникать. но не смею утверждать. пусть коллеги меня поправят, если не так.Как рассчитать НДС на импорт услуг
При закупках услуг у иностранного поставщика исчисление производится в особом порядке. Например, иногда покупатель выполняет роль налогового агента. Обязанности возникают, если реализация иностранных услуг производится на территории России. Российский покупатель перечисляет оплату поставщику сразу за минусом НДС. А сам налог перечисляет в государственный бюджет.
Сумма налога с оплаты поставщику перечисляют в ИФНС одновременно с расчетом импортера. Учтите особенности заполнения платежного поручения. КБК для зачисления в поле 104 укажите 182 1 03 01000 01 1000 110. Статус плательщика (поле 101) — впишите 02.
Не забудьте отчитаться перед ИФНС, то есть отразить НДС по импорту в декларации по НДС. Подайте обычную декларацию по итогам квартала, в котором удержан агентский налог. Срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Последний раз редактировалось Olya09; 12.03.2020 в 09:12.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)