Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста. Получили требование по НДС о представлении пояснений.
Суть такова, что не указана одна счет-фактура в книге продаж. Соответственно нам надо подать уточненку. (Налог и пени уже вчера доплатили).
Вопрос таков - что мне ответить на само требование в разделе "Выявлены расхождения"??? Т.к. ответить нечего - такой с/ф нет.
Или эту графу вообще не заполнять, а только написать в пояснении "В ответ на требование направляем уточненную декларацию..."?