×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Инфо-Предприятие
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.08.2002
    Сообщений
    30

    Ответ на требование по НДС

    Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста. Получили требование по НДС о представлении пояснений.
    Суть такова, что не указана одна счет-фактура в книге продаж. Соответственно нам надо подать уточненку. (Налог и пени уже вчера доплатили).
    Вопрос таков - что мне ответить на само требование в разделе "Выявлены расхождения"??? Т.к. ответить нечего - такой с/ф нет.
    Или эту графу вообще не заполнять, а только написать в пояснении "В ответ на требование направляем уточненную декларацию..."?
    Поделиться с друзьями
    Best wishes Olja

  2. #2
    Клерк Аватар для Geronimo
    Регистрация
    01.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Да. Можете написать "была допущена техническая ошибка". Упомяните, что платежи сделаны уже.

  3. #3
    Аноним я
    Гость
    Цитата Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
    Да. Можете написать "была допущена техническая ошибка". Упомяните, что платежи сделаны уже.
    Ответ должен быть формализованным. Где и как можно написать в формализованном ответе "была допущена техническая ошибка"?

  4. #4
    Клерк Аватар для Geronimo
    Регистрация
    01.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135
    Формализованный - это уточненка? К ней же идет пояснительное письмо, там и пишем и про причины корректировки и про доплаты.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •