Добрый день.. В декабре обнаружена несуществующие реализации (без НДС) Но НДС уже сдан и они попали в раздел 7 декларации по НДС и реестр по нему тоже сдан. Уточнять ничего не хочется.
Можно ли сделать сторно по данным документам через 91.2 с учетом для налогообложения концом декабря?