Подскажите пожалуйста, если по ОКВЭД организация попадает под льготы по взносам в ПФР, ФОМС и ФСС нужно ли как-то дополнительно подверждать это во взаимодействии с фондами? Или просто начислять соответственно тарифам и сдавать как обычно отчетность.
И еще вопрос, могут ли иностранные компании вообще не платить взносы в фонды, в каких случаях? Например, представительство инофиры, когда компания формирует свои фонды по месту нахождения головы, ну или типа того, не совсем уверена в правильности формулировки. Вопрос в том, есть ли такие варианты вообще.
Спасибо.